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A Reforma Tributária pode mudar a realidade da sua empresa. Você está preparado?A Reforma Tributária representa uma das ...
13/07/2026

A Reforma Tributária pode mudar a realidade da sua empresa. Você está preparado?

A Reforma Tributária representa uma das mudanças mais relevantes no sistema de tributação sobre o consumo no Brasil. Para as empresas, isso pode significar alterações na forma de apurar impostos, na precificação de produtos e serviços, no fluxo de caixa e no planejamento financeiro.

Com a reestruturação de tributos como P*S, Cofins, ICMS e ISS, cada negócio precisará avaliar com atenção como as novas regras podem impactar sua operação. O efeito não será igual para todos os setores, e decisões tomadas com antecedência podem fazer diferença na competitividade e na saúde financeira da empresa.

Alguns pontos que merecem atenção: • Revisão do enquadramento tributário mais adequado para a empresa; • Avaliação dos impactos na formação de preços; • Ajustes em processos internos, sistemas e controles fiscais; • Análise de possíveis mudanças na carga tributária; • Planejamento para evitar impactos financeiros inesperados durante a transição.

Mais do que acompanhar as mudanças, este é o momento de transformar informação em estratégia. Empresas que se preparam com antecedência conseguem analisar cenários, corrigir processos e tomar decisões mais seguras diante do novo ambiente tributário.

A Somar Contabilidade Hortolândia acompanha as atualizações da Reforma Tributária e está preparada para apoiar sua empresa na análise dos impactos e na definição das melhores estratégias para esse novo cenário.

📩 Fale com nossa equipe e entenda como a Reforma Tributária pode afetar o seu negócio.

08/07/2026

A carga tributária de uma empresa não depende apenas do faturamento. Ela é influenciada por fatores como o regime tributário escolhido, a atividade econômica (CNAE), a composição da folha de pagamento, a margem de lucro, os custos operacionais e as constantes alterações na legislação.

Por isso, uma decisão tomada na abertura da empresa pode deixar de ser a mais eficiente ao longo do tempo.

É comum encontrar empresas que permanecem no mesmo enquadramento tributário por anos, mesmo após mudanças significativas em sua operação. Em alguns casos, isso resulta em um recolhimento superior ao necessário. Em outros, pode gerar inconsistências fiscais que aumentam a exposição a autuações e cobranças futuras.

Uma revisão tributária permite analisar, entre outros aspectos:

• Se o regime tributário continua compatível com a realidade financeira da empresa.

• Se o CNAE reflete corretamente as atividades desenvolvidas.

• Se há possibilidade de aproveitamento de créditos tributários previstos na legislação.

• Se as obrigações acessórias e os recolhimentos estão sendo realizados de forma adequada.

Esse processo não consiste em reduzir tributos a qualquer custo, mas em verificar se a tributação está alinhada à legislação e às características do negócio.

A revisão periódica da estratégia tributária é uma prática de gestão que contribui para maior previsibilidade financeira, conformidade fiscal e eficiência na tomada de decisões.

transição para o novo modelo.

06/07/2026

Você sabia, por exemplo, que em setembro será aberta uma janela excepcional para a escolha do modelo de recolhimento da CBS e do IBS para empresas do Simples?

Uma revisão tributária em julho permite identificar com antecedência:
- Crescimento do faturamento acima do planejado;
- Alterações na margem de lucro que impactam diretamente a carga tributária;
- Empresas prestadoras de serviços que podem ser beneficiadas pelo Fator R no Simples Nacional;
- Possibilidades de planejamento para o próximo ano, evitando decisões tomadas às pressas em janeiro.

A escolha do regime tributário influencia diretamente a competitividade e o fluxo de caixa da empresa. Por isso, ela deve ser baseada em projeções financeiras, análise contábil e planejamento tributário. Vamos fazer o seu?

A Reforma Tributária já está em andamento, e 2026 será um ano decisivo para a adaptação das empresas.Embora a cobrança i...
03/07/2026

A Reforma Tributária já está em andamento, e 2026 será um ano decisivo para a adaptação das empresas.

Embora a cobrança integral dos novos tributos aconteça de forma gradual, as organizações já precisam se preparar para mudanças importantes, como:

Adequação dos sistemas de emissão de notas fiscais para destacar a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).
Revisão dos processos fiscais e contábeis para atender às novas obrigações acessórias.
✔️ Avaliação dos impactos na formação de preços, fluxo de caixa e planejamento tributário.
Capacitação das equipes para reduzir riscos de inconsistências durante o período de transição.

Em 2026, o foco é a adaptação: o destaque dos novos tributos nas notas fiscais faz parte de um período educativo, permitindo que empresas ajustem seus processos antes da implementação completa do novo modelo. A preparação antecipada reduz riscos, evita retrabalho e garante uma transição mais segura.

Sua empresa já iniciou esse processo?

29/06/2026

🌽 Conexão Classe A | Edição Festa Junina

O Conexão Classe A nasceu com um propósito simples: criar momentos de encontro entre as pessoas que fazem parte da nossa história. É uma iniciativa voltada para a integração da equipe, fortalecendo a convivência e incentivando a troca de experiências em um ambiente diferente da rotina de trabalho.

Nesta edição, a Festa Junina foi o cenário escolhido para reunir colaboradores em uma tarde de comidas típicas, brincadeiras e muita descontração. Um momento para celebrar uma das tradições mais marcantes da cultura brasileira e, ao mesmo tempo, valorizar quem constrói a Classe A todos os dias.

Acreditamos que uma empresa também é feita desses encontros. São eles que aproximam pessoas, fortalecem a cultura organizacional e tornam o ambiente de trabalho mais colaborativo.

Confira um pouco de como foi essa edição do Conexão Classe A! 💛🌽

25/06/2026

Sua contabilidade está apenas entregando guias e declarações ou realmente contribui para a gestão da empresa?

Mais do que cumprir obrigações, é importante contar com informações claras, atendimento próximo e acompanhamento das necessidades do negócio.

A Somar Contabilidade atua ao lado de empresas que buscam organização, conformidade e suporte para tomar decisões com mais segurança.

Contabilidade não deve ser uma preocupação. Deve ser uma ferramenta de gestão.

💡 REFORMA TRIBUTÁRIA | Parte 7Você sabe quais despesas poderão gerar crédito tributário no novo sistema e quais continua...
17/06/2026

💡 REFORMA TRIBUTÁRIA | Parte 7

Você sabe quais despesas poderão gerar crédito tributário no novo sistema e quais continuarão fora desse benefício?

Com a implementação da CBS e do IBS, o aproveitamento de créditos passa a seguir critérios mais amplos, mas ainda exige atenção. Gastos relacionados à atividade econômica da empresa tendem a permitir a recuperação de créditos, enquanto despesas de uso pessoal ou sem vínculo com a operação permanecem sem esse direito.

Entender essa diferença é fundamental para evitar erros, reduzir riscos fiscais e identificar oportunidades de economia dentro das novas regras.

A Reforma Tributária exigirá planejamento, revisão de processos e acompanhamento técnico para que as empresas aproveitem corretamente os créditos permitidos pela legislação.

A Reforma Tributária prevê a manutenção de incentivos fiscais específicos apenas nas hipóteses autorizadas pelo novo sis...
10/06/2026

A Reforma Tributária prevê a manutenção de incentivos fiscais específicos apenas nas hipóteses autorizadas pelo novo sistema, além da criação de mecanismos de compensação durante o período de transição. Benefícios vinculados ao atual ICMS tendem a perder espaço gradualmente, sendo substituídos por regras mais uniformes de tributação, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional nº 132/2023 e regulamentações complementares.

Entre as exceções previstas, permanecem tratamentos favorecidos para setores estratégicos definidos em lei complementar, incluindo hipóteses de redução de alíquotas do IBS e da CBS. Por isso, empresas que atualmente utilizam incentivos fiscais devem revisar seus planejamentos tributários e acompanhar a regulamentação para identificar possíveis impactos financeiros e operacionais.

eSocial e fechamento da folha: por que essa etapa exige atenção?O fechamento da folha no eSocial (evento S-1299) é o que...
05/06/2026

eSocial e fechamento da folha: por que essa etapa exige atenção?

O fechamento da folha no eSocial (evento S-1299) é o que encerra oficialmente as informações periódicas da empresa e permite a geração dos débitos que serão enviados para a DCTFWeb. Sem esse processo concluído corretamente, podem surgir inconsistências previdenciárias, dificuldades na emissão de guias e riscos de penalidades.

Entre os erros mais comuns estão:
✔️ remunerações enviadas com informações incorretas;
✔️ admissões, desligamentos ou afastamentos não informados dentro do prazo;
✔️ divergências entre folha de pagamento e encargos apurados;
✔️ fechamento realizado sem a conferência dos eventos periódicos.

O prazo para envio do fechamento da folha é, em regra, até o dia 15 do mês seguinte à competência, sendo prorrogado para o próximo dia útil quando a data cair em final de semana ou feriado.

Uma rotina de conferência antes do fechamento reduz retrabalhos, evita retificações e garante maior segurança no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais.

A EFD-Reinf vai muito além de uma obrigação acessória: ela é uma das principais fontes de dados utilizadas pela Receita ...
03/06/2026

A EFD-Reinf vai muito além de uma obrigação acessória: ela é uma das principais fontes de dados utilizadas pela Receita Federal para cruzamentos com a DCTFWeb. E é justamente aí que muitos contribuintes acabam sendo penalizados.

Entre os erros que mais geram multas estão:

• Entrega fora do prazo (até o dia 15 do mês seguinte ao fato gerador);
• Omissão de notas fiscais sujeitas à retenção;
• Divergências entre EFD-Reinf e DCTFWeb;
• Informações incorretas sobre retenções previdenciárias;
• Falhas no preenchimento de eventos como R-2010 e R-2020;
• Ausência de retificações quando erros são identificados.

A legislação prevê multa de 2% ao mês-calendário sobre o valor dos tributos informados, limitada a 20%, além de penalidades para informações omitidas ou incorretas. Em alguns casos, a multa mínima pode chegar a R$ 500,00, mesmo quando o tributo já foi recolhido.

Com a extinção da DIRF e a ampliação das informações transmitidas pela EFD-Reinf, a qualidade dos dados enviados passou a ter um peso ainda maior na conformidade fiscal das empresas. Um simples erro de cadastro ou retenção pode gerar inconsistências automáticas e demandar retrabalho para regularização.

Mais do que cumprir prazos, é fundamental garantir que as informações estejam corretas, conciliadas e alinhadas com as demais obrigações fiscais da empresa.

Endereço

Rua 21 De Fevereiro 32
Hortolândia, SP
13186200

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Segunda-feira 09:00 - 18:00
Terça-feira 09:00 - 18:00
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