Sevilha Contabilidade Ltda

Sevilha Contabilidade Ltda Assim, nossa empresa está pronta a lhe oferecer as melhores soluções em contabilidade, departamento pessoal, escrituração fiscal e planejamento tributário.

Presentes no mercado de assessoria contábil desde 1987, nos dedicamos a identificar procedimentos que possam ajudar nossos clientes a gerenciar os seus negócios. Atuamos ainda em diversos setores administrativo/financeiros, apoiando nossos clientes na geração de relatórios gerenciais de grande importância na condução de seus negócios. Estamos prontos para atendê-lo, sejam quais forem suas necessid

ades contábeis, em nossa sede em São Paulo - SP ou através de uma de nossas unidades. Nossos procedimentos de trabalho são totalmente descritos em manuais internos, garantido altíssima confiabilidade nos resultados; além disto nossa equipe é constantemente treinada e aprimorada, para que sua empresa conte com o apoio de excelentes profissionais.

10/08/2026

🏢 O novo ambiente de negócios traz uma inovação crucial para os pequenos empreendedores com a criação do sistema híbrido de apuração. Essa novidade permite que a empresa continue usufruindo dos benefícios do regime simplificado para impostos sobre a renda e a folha de pagamento mas passe a recolher os tributos sobre o consumo de forma separada pelo regime normal. Essa separação garante que a sua nota fiscal gere créditos integrais para os clientes corporativos destravando negociações com grandes empresas. Compreender essa mecânica é o primeiro passo para posicionar o seu negócio de forma estratégica no mercado e evitar a perda de faturamento frente aos concorrentes.
A sua gestão financeira já compreende o funcionamento do recolhimento separado de impostos para proteger as vendas corporativas do seu negócio?

10/08/2026

💳 A dinâmica das vendas parceladas passará por uma verdadeira revolução com a entrada do novo sistema de liquidação de tributos. O mecanismo de retenção automática de impostos incidirá sobre cada parcela paga pelo seu cliente e não apenas sobre o valor total faturado no momento da emissão da nota. Isso significa que o dinheiro correspondente ao imposto será descontado pelo banco à medida que os pagamentos entrarem na sua conta. Essa mudança exige um controle rigoroso do fluxo de caixa pois a empresa não terá mais a flexibilidade de usar os valores dos tributos para financiar a operação a curto prazo.
O seu planejamento de caixa já está preparado para suportar o desconto automático de impostos em cada parcela das suas vendas a prazo?

07/08/2026

🔄 A nova sistemática de arrecadação altera profundamente a forma como as empresas apropriam os valores a recuperar nas operações de compra. Com a retenção direta do imposto na liquidação financeira a liberação do crédito para a sua empresa só ocorrerá quando o pagamento for efetivamente processado pelo sistema bancário e o imposto recolhido aos cofres públicos. O simples recebimento da nota fiscal do fornecedor não garantirá mais o direito imediato ao abatimento dos tributos. Adequar o calendário de pagamentos e a gestão de compras será fundamental para não atrasar a geração de créditos e não comprometer a margem de lucro da sua operação.
A sua rotina de compras já está alinhada com as novas regras de liquidação para não perder o momento exato de utilizar os créditos tributários?

07/08/2026

💵 A distribuição de lucros de empresas sediadas em outros países é um dos pontos mais sensíveis no planejamento financeiro de quem decide imigrar e manter negócios internacionais. Muitos acreditam que poderão transferir dividendos das suas operações no exterior para o Brasil com a mesma isenção ou facilidade do mercado nacional. No entanto as regras de tributação internacional estabelecem alíquotas específicas e exigem o aproveitamento de acordos para evitar que você pague impostos duas vezes sobre o mesmo lucro. Estruturar corretamente a natureza jurídica da sua empresa estrangeira é o único caminho para garantir que os dividendos cheguem ao seu bolso com a máxima eficiência protegendo o seu padrão de vida em qualquer lugar do mundo.
O seu planejamento de imigração já contempla a melhor estratégia para receber dividendos do exterior sem sofrer dupla tributação?

06/08/2026

⚖️ A decisão de adotar o modelo híbrido de recolhimento exige uma análise cuidadosa do perfil dos seus clientes. Empresas que permanecem no modelo tradicional do Simples Nacional não repassarão o crédito integral do novo imposto sobre o consumo o que pode afastar compradores que são pessoas jurídicas. Se o seu negócio vende produtos ou serviços majoritariamente para outras empresas a migração para o sistema híbrido pode ser a única saída para manter a competitividade pois garante o repasse total dos créditos tributários. Por outro lado se o seu público final é a pessoa física manter o recolhimento unificado pode continuar sendo a opção mais vantajosa e econômica.
A sua empresa já mapeou o perfil dos clientes para decidir se a migração para o sistema híbrido é o melhor caminho financeiro?

06/08/2026

🌎 A nova legislação do imposto de renda aprovada pela lei 1087 de 2025 transformou radicalmente a forma como o Brasil tributa o capital mantido em estruturas internacionais. Para quem planeja imigrar ou já possui ativos fora do país a utilização de holdings e trusts exige uma revisão imediata. Antes essas ferramentas permitiam postergar o pagamento de impostos mas agora a transparência fiscal obriga a apuração e o pagamento anual do IRPF sobre os rendimentos dessas entidades. Ignorar essa mudança expõe o seu patrimônio a autuações severas e multas pesadas. É fundamental reestruturar o planejamento patrimonial para garantir que a sua jornada de imigração e a proteção do seu capital permaneçam eficientes e totalmente dentro da lei.
Você já revisou a estrutura da sua holding ou trust internacional para se adequar às novas regras do imposto de renda?

05/08/2026

🏛️ A administração dos novos impostos traz uma mudança profunda na relação entre o fisco e as empresas com a criação do Comitê Gestor. Diferente do modelo atual onde cada estado e município dita as suas próprias regras o Comitê Gestor do IBS centralizará a arrecadação a fiscalização e a distribuição dos recursos em todo o território nacional. Para o empresário isso representa o fim da guerra fiscal e a padronização das obrigações acessórias. A sua empresa não precisará mais lidar com dezenas de legislações diferentes pois as normas e o sistema de recolhimento serão unificados. Compreender o funcionamento desse novo órgão centralizado é essencial para preparar o setor contábil do seu negócio e garantir que a sua operação esteja alinhada com as novas diretrizes de tributação.
A sua governança fiscal já está sendo preparada para atuar sob as regras unificadas do novo Comitê Gestor?

05/08/2026

💻 A contratação de serviços estrangeiros sofrerá um impacto direto com as novas regras da unificação de impostos. Com a implementação do IBS e da CBS a importação de serviços passa a ser tributada de forma mais rigorosa visando equilibrar a concorrência com os fornecedores nacionais. O empresário que depende de tecnologia ou consultoria de fora precisa preparar o fluxo de caixa pois a incidência do IVA Dual ocorrerá no momento do pagamento da fatura internacional. A grande vantagem é que esses tributos pagos poderão gerar créditos para abater os impostos das suas vendas. Auditar os contratos internacionais e recalcular o custo dessas ferramentas é essencial para manter a operação da sua empresa saudável e competitiva.
Sua empresa já calculou o impacto dos novos impostos sobre os serviços internacionais que mantêm a sua operação funcionando?

04/08/2026

🏪 O mecanismo de split payment representa a maior mudança operacional no fluxo de caixa do varejo desde a adoção das maquininhas de cartão. Com esse novo sistema o recolhimento do IBS e da CBS ocorrerá de forma automática no exato momento da liquidação financeira da venda seja por PIX cartão ou boleto. Na prática o valor correspondente ao tributo será retido e repassado diretamente ao fisco pelo banco sem transitar pela conta corrente da sua empresa. Isso elimina o prazo tradicional para recolhimento e o uso do imposto como capital de giro de curto prazo exigindo que o varejista tenha uma tesouraria com liquidez diária impecável para evitar o colapso do caixa.
Seu planejamento financeiro e a frente de caixa da sua loja já estão se adaptando para lidar com a perda imediata do trânsito de impostos na conta?

03/08/2026

🏪 A dúvida sobre o aumento real de impostos é a principal preocupação dos empresários varejistas que buscam proteger a rentabilidade de suas operações. Embora a promessa da reforma seja a manutenção da carga tributária global a redistribuição do peso dos impostos impactará os setores de formas distintas. O setor de serviços que serve como base de apoio para o comércio varejista pode sofrer uma elevação de alíquota alterando o preço de contratos essenciais como transporte segurança e tecnologia da informação. Para o lojista o segredo para não pagar mais imposto reside no aproveitamento integral de todos os créditos gerados em suas compras evitando o transbordo de custos para o cliente final.
Sua empresa já traçou um cenário comparativo de custos para saber se a carga tributária do seu segmento sofrerá alterações com o IVA Dual?

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