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Studio Schiavon Dott.ssa Alessia Commercialista Dottore Commercialista e Revisore Legale

📱 La società ti paga il cellulare? Attenzione: non è sempre tutto deducibile 📱Molti imprenditori utilizzano lo stesso te...
22/07/2026

📱 La società ti paga il cellulare? Attenzione: non è sempre tutto deducibile 📱
Molti imprenditori utilizzano lo stesso telefono sia per lavoro che per esigenze personali. Ma dal punto di vista fiscale, la domanda da porsi è:
👉 il costo del cellulare è davvero aziendale?
📌 La prima cosa da verificare è l'intestazione
Per poter considerare il costo come spesa della società, è importante che:
✔️ il contratto sia intestato alla società
✔️ le fatture siano emesse correttamente alla società
Se l'utenza è intestata alla persona fisica, la gestione fiscale può diventare più complessa.
📞 E se il cellulare viene utilizzato anche per scopi personali?
È una situazione molto comune.
Si parla di utilizzo promiscuo, cioè di un bene utilizzato sia per l'attività lavorativa sia per esigenze private. Proprio per questo motivo la normativa prevede limiti specifici alla deducibilità dei costi e alla detrazione dell'IVA.
💡 Attenzione a un errore frequente
Pensare che qualsiasi spesa telefonica pagata dalla società sia automaticamente deducibile al 100%. In realtà occorre sempre valutare:
✔️ l'effettivo utilizzo del servizio
✔️ l'intestazione del contratto
✔️ la documentazione disponibile
✔️ le regole fiscali applicabili al singolo caso
📊 Perché è importante?
Una gestione non corretta può comportare:
❌ contestazioni in caso di controllo
❌ recupero di imposte e IVA
❌ sanzioni
Il cellulare è uno strumento di lavoro indispensabile per molte attività, ma la sua gestione fiscale non è sempre così semplice come sembra.
Prima di intestare contratti o imputare costi alla società, è opportuno verificare quale sia la soluzione più corretta e conveniente.
📩 Hai dubbi sulla deducibilità di telefono, internet o altri strumenti utilizzati sia per lavoro che per esigenze personali? Il nostro studio è a disposizione per aiutarti a valutare il caso concreto.

💻 Hai comprato un PC per l'azienda? Attenzione: il costo e la deduzione fiscale non sempre coincidono 💻Molti imprenditor...
15/07/2026

💻 Hai comprato un PC per l'azienda? Attenzione: il costo e la deduzione fiscale non sempre coincidono 💻
Molti imprenditori, quando effettuano un investimento, guardano giustamente al prezzo d'acquisto.
Dal punto di vista fiscale, però, la domanda da porsi è un'altra:
👉 Quando potrò effettivamente dedurre quel costo?
📌 Prendiamo il caso di un PC acquistato per l'attività.
Nella maggior parte dei casi non si deduce tutto nell'anno dell'acquisto. Il bene entra infatti tra i cespiti aziendali e il suo costo viene recuperato attraverso l'ammortamento, cioè tramite quote distribuite su più esercizi.
📊 Questo significa che:
✔️ sostieni oggi l'intera spesa
✔️ utilizzi subito il bene nella tua attività
✔️ il beneficio fiscale viene invece distribuito nel tempo
⚠️ Ecco perché il momento in cui acquisti un bene può fare la differenza.
La data dell'acquisto, l'entrata in funzione del bene, il regime fiscale adottato e le eventuali agevolazioni disponibili possono incidere sul reale vantaggio fiscale ottenibile.
💡 Un investimento andrebbe valutato sempre sotto due profili:
• economico → il bene è davvero utile all'attività?
• fiscale → quando e in che misura potrò dedurre il costo?
📌 In conclusione
Acquistare un bene strumentale non significa solo guardare il prezzo sul preventivo.
Capire come funziona la deduzione fiscale permette di pianificare meglio investimenti, liquidità e imposte future.
📩 Hai in programma l'acquisto di attrezzature, PC o altri beni aziendali? Il nostro studio può aiutarti a valutarne l'impatto fiscale prima dell'investimento.

🚗 SRL: meglio leasing auto o rimborso chilometrico? 🚗È una delle domande più frequenti tra soci e amministratori di SRL....
08/07/2026

🚗 SRL: meglio leasing auto o rimborso chilometrico? 🚗
È una delle domande più frequenti tra soci e amministratori di SRL.
👉 La risposta è: dipende da come utilizzi l'auto e da quanto la utilizzi per lavoro.
Le due soluzioni hanno infatti conseguenze fiscali molto diverse.
📌 Leasing o auto intestata alla società
In questo caso il veicolo entra nella sfera aziendale. La società sostiene direttamente i costi:
✔️ canoni di leasing
✔️ assicurazione
✔️ carburante
✔️ manutenzione
✔️ bollo e altre spese di gestione
⚠️ Attenzione però: deducibilità dei costi e detrazione IVA non sono mai integrali nella generalità dei casi e seguono regole precise.
📌 Rimborso chilometrico
L'auto rimane intestata alla persona fisica (socio, amministratore o collaboratore). La società rimborsa le trasferte effettuate per motivi di lavoro sulla base delle tabelle ACI.
✔️ nessun acquisto del veicolo da parte della società
✔️ minori adempimenti amministrativi
✔️ rimborso legato all'effettivo utilizzo professionale
Può essere una soluzione interessante quando l'utilizzo aziendale è limitato o occasionale.
⚖️ Quale conviene?
Non esiste una risposta valida per tutti.
La scelta dipende da diversi fattori:
📊 chilometri percorsi annualmente
📊 utilizzo personale e professionale del veicolo
📊 valore dell'automobile
📊 situazione fiscale della società
📊 ruolo del soggetto che utilizza il mezzo
💡 L'errore più comune?
Scegliere la soluzione che "sembra scaricare di più" senza fare alcun calcolo preventivo.
In alcuni casi il leasing è più conveniente.
In altri il rimborso chilometrico può generare un risparmio maggiore e una gestione più semplice.
📩 Prima di acquistare un'auto o sottoscrivere un leasing, è sempre opportuno fare una simulazione fiscale. Il nostro studio è a disposizione per analizzare il tuo caso e individuare la soluzione più adatta alle esigenze della tua società.

🎓 Corsi di formazione pagati dalla SRL: sono sempre deducibili? 🎓Investire nella formazione è importante.Ma dal punto di...
02/07/2026

🎓 Corsi di formazione pagati dalla SRL: sono sempre deducibili? 🎓
Investire nella formazione è importante.
Ma dal punto di vista fiscale, non tutti i corsi possono essere automaticamente considerati un costo dell'azienda.
👉 La domanda giusta non è: "Posso scaricarlo?"
👉 Ma: "È inerente all'attività della società?"
📌 Quando il costo è deducibile?
In linea generale, la formazione può essere deducibile se:
✔️ è collegata all'attività svolta dalla società
✔️ contribuisce all'aggiornamento o allo sviluppo professionale di soci, amministratori o dipendenti
✔️ è adeguatamente documentata
Ad esempio:
✅ corsi tecnici legati al settore dell'impresa
✅ corsi di aggiornamento professionale
✅ formazione su software, gestione aziendale, sicurezza o marketing
⚠️ Attenzione all'inerenza
La deducibilità dipende dalla capacità di dimostrare il collegamento tra il corso e l'attività svolta. Un corso può essere interessante o utile a livello personale, ma non per questo essere fiscalmente deducibile per la società.
📄 La documentazione è fondamentale
Per evitare contestazioni è importante conservare:
✔️ fattura correttamente intestata alla società
✔️ programma del corso
✔️ documentazione che ne dimostri l'utilità per l'attività aziendale
💡 Esistono anche agevolazioni specifiche
In alcuni casi la normativa prevede incentivi o agevolazioni per la formazione del personale, con regole e limiti che variano in base al tipo di attività e all'investimento effettuato.
La formazione può rappresentare un investimento strategico e fiscalmente vantaggioso, ma non tutti i corsi sono automaticamente "scaricabili".
Prima di sostenere la spesa, è sempre opportuno verificare il corretto trattamento fiscale.
📩 Il nostro studio è a disposizione per valutare la deducibilità dei costi di formazione e aiutarti a pianificare al meglio gli investimenti nella crescita della tua impresa.

📅 Luglio 2026: scadenze fiscali 📅Per molti contribuenti, luglio rappresenta uno dei mesi più impegnativi dell'anno dal p...
01/07/2026

📅 Luglio 2026: scadenze fiscali 📅
Per molti contribuenti, luglio rappresenta uno dei mesi più impegnativi dell'anno dal punto di vista fiscale.
Tra versamenti, dichiarazioni e adempimenti, è fondamentale rispettare le scadenze ed evitare ritardi che potrebbero comportare sanzioni o interessi.
💡 Per affrontare il mese con maggiore tranquillità:
✔️ Verifica i versamenti in scadenza e le relative modalità di pagamento.
✔️ Controlla che tutta la documentazione contabile sia aggiornata.
✔️ Pianifica con anticipo eventuali pagamenti per gestire al meglio la liquidità.
✔️ Confrontati con il tuo consulente per verificare che tutti gli adempimenti siano stati predisposti correttamente.
👉 Una buona organizzazione permette di affrontare anche i mesi più intensi con serenità e senza imprevisti.
📩 Il nostro studio è a disposizione per supportarti nella gestione di tutti gli adempimenti fiscali e contabili.
✉️ [email protected]
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📌 Regime forfettario: sei vicino alla fine dei primi 5 anni? 📌Quando si apre una Partita IVA, spesso l'attenzione si con...
24/06/2026

📌 Regime forfettario: sei vicino alla fine dei primi 5 anni? 📌
Quando si apre una Partita IVA, spesso l'attenzione si concentra sull'aliquota agevolata del 5%.
Ma c'è un aspetto che molti sottovalutano: cosa succede quando il periodo agevolato termina?
💡 Se hai beneficiato dell'imposta sostitutiva al 5% per le nuove attività, dal sesto anno l'aliquota passa normalmente al 15%.
Questo significa che, a parità di reddito, il carico fiscale aumenta.
📊 Facciamo un esempio:
Se il tuo reddito imponibile è di 25.000 €:
✔️ Con aliquota al 5% → imposta pari a 1.250 €
✔️ Con aliquota al 15% → imposta pari a 3.750 €
La differenza è di 2.500 €.
⚠️ Per questo motivo è importante non guardare solo all'anno in corso, ma pianificare per tempo la crescita della propria attività.
Può essere il momento giusto per:
✔️ verificare la redditività dell'attività
✔️ valutare investimenti e costi futuri
✔️ capire se il regime forfettario è ancora la soluzione più conveniente
📌 Il passaggio dal 5% al 15% non è un problema, ma è una fase che va affrontata con consapevolezza.
📩 Se stai per terminare il periodo agevolato, il nostro studio può aiutarti a valutare il reale impatto fiscale e a pianificare i prossimi anni della tua attività.

📋 Hai aderito al Concordato Preventivo Biennale? Attenzione alla dichiarazione dei redditi 2026 📋Molti pensavano che, un...
17/06/2026

📋 Hai aderito al Concordato Preventivo Biennale? Attenzione alla dichiarazione dei redditi 2026 📋
Molti pensavano che, una volta aderito al Concordato Preventivo Biennale, il lavoro fosse finito. In realtà, la vera prova arriva ora con la compilazione della dichiarazione dei redditi.
⚠️ Quest'anno compare infatti il nuovo Quadro CP, dedicato proprio ai contribuenti che hanno aderito al concordato.
📌 Perché serve particolare attenzione?
Con il concordato si crea una situazione diversa rispetto agli anni precedenti.
Potresti trovarti a gestire:
✔️ un reddito rilevante ai fini fiscali, determinato secondo le regole del concordato;
✔️ un reddito da considerare per altre finalità, come agevolazioni, bonus o indicatori economici;
✔️ l'eventuale applicazione dell'imposta sostitutiva (la cosiddetta "flat tax concordataria") sulle eccedenze previste dalla normativa;
✔️ aliquote che possono variare dal 10%-15% dell'imposta sostitutiva fino all'IRPEF ordinaria che può arrivare al 43%.
⚠️ Attenzione alle perdite pregresse
Uno degli aspetti più delicati riguarda la presenza di perdite fiscali riportabili.
La loro gestione può influenzare in modo significativo il risultato finale della dichiarazione e richiede una valutazione accurata.
La dichiarazione dei redditi di quest'anno è particolarmente delicata per chi ha aderito al Concordato Preventivo Biennale.
Compilare i quadri correttamente e verificare il trattamento delle agevolazioni, delle perdite e delle imposte applicabili è fondamentale per evitare errori e contestazioni.
📩 Se hai aderito al concordato e stai preparando la dichiarazione dei redditi, il nostro studio è a disposizione per verificare la tua posizione e gestire correttamente tutti gli adempimenti previsti.

📊 Vuoi conoscere il vero valore della tua azienda? 📊Il bilancio è importante… ma non racconta tutta la storia.Per capire...
10/06/2026

📊 Vuoi conoscere il vero valore della tua azienda? 📊
Il bilancio è importante… ma non racconta tutta la storia.
Per capire davvero quanto vale la tua impresa serve uno strumento più completo:
👉 la perizia patrimoniale
📌 Cos’è e perché è importante
È una valutazione tecnica che analizza e valorizza in modo concreto ciò che hai costruito nel tempo.
✔️ Immobili
✔️ Brevetti e marchi
✔️ Avviamento
✔️ Asset materiali e immateriali
👉 Tutti elementi che spesso nel bilancio non emergono pienamente.
🔍 Quando serve davvero?
La perizia patrimoniale è fondamentale in operazioni come:
• fusioni e scissioni
• ingresso o uscita di soci
• passaggi generazionali
• cessioni d’azienda
💼 Ma non solo
È anche uno strumento strategico per:
✔️ rafforzare la credibilità verso le banche
✔️ proteggere e migliorare il rating
✔️ avere una visione chiara del valore aziendale
⚠️ Attenzione
Non è una semplice stima: è un atto tecnico con responsabilità legale, che richiede competenze specifiche e una valutazione accurata.
📌 Sapere quanto vale davvero la tua azienda significa prendere decisioni più consapevoli.
📩 Vuoi capire il valore reale della tua impresa?
Il nostro studio è a disposizione per supportarti con analisi e perizie patrimoniali.

🌍 Lavori con clienti all’estero? Attenzione a IVA e fatture 🌍Se fatturi a clienti fuori dall’Italia, le regole cambiano....
03/06/2026

🌍 Lavori con clienti all’estero? Attenzione a IVA e fatture 🌍
Se fatturi a clienti fuori dall’Italia, le regole cambiano.
👉 E improvvisare è il modo più veloce per sbagliare.
📌 Cosa devi sapere
Quando lavori con l’estero devi sempre capire:
✔️ Se applicare o no l’IVA
✔️ Quando scatta il reverse charge
✔️ Quali dati inserire in fattura
✔️ Come documentare correttamente l’operazione
🇪🇺 Clienti in Europa (UE)
👉 In molti casi si applica il reverse charge
Significa che:
➡️ non addebiti l’IVA in fattura
➡️ sarà il cliente a gestirla nel proprio Paese
⚠️ Ma solo se:
✔️ il cliente ha una Partita IVA europea valida
✔️ è verificato tramite sistema VIES
🌍 Clienti extra-UE (es. USA)
👉 Nella maggior parte dei casi:
✔️ non applichi l’IVA
Ma attenzione:
❗ devi documentare correttamente l’operazione
❗ la fattura deve essere compilata in modo preciso
⚠️ Errore comune
Pensare che “estero = niente IVA e basta”.
👉 In realtà:
ogni operazione ha regole specifiche e ogni errore può creare problemi fiscali.
💡 Fisco e lavoro internazionale sono un mix delicato. Le regole ci sono, ma vanno applicate correttamente caso per caso.
📩 Se lavori con clienti esteri e vuoi evitare errori su IVA e fatturazione, il nostro studio può aiutarti a gestire tutto in modo semplice e corretto.

📅 Scadenze Fiscali Giugno 2026: pronti a gestirle al meglio? 📅Giugno è arrivato e, insieme all’estate, porta con sé impo...
01/06/2026

📅 Scadenze Fiscali Giugno 2026: pronti a gestirle al meglio? 📅
Giugno è arrivato e, insieme all’estate, porta con sé importanti adempimenti fiscali da tenere sotto controllo.
Organizzarsi in tempo è il segreto per evitare stress, errori e sanzioni.
💡 Ecco cosa puoi fare subito:
✔️ Controlla le scadenze fiscali specifiche per la tua attività.
✔️ Raccogli e verifica i documenti necessari.
✔️ Pianifica i versamenti per non compromettere la tua liquidità.
💼 Hai bisogno di supporto per orientarti tra scadenze e adempimenti?
Il nostro studio è al tuo fianco con consulenze personalizzate e un’assistenza precisa, pensata per semplificarti la vita.
📩 Scrivici o chiamaci:
✉️ [email protected]
📞 041 9691888
➡️ Non aspettare l’ultimo minuto: affronta giugno con la tranquillità di avere un team di professionisti al tuo fianco.

Indirizzo

Via Brianza, 5, Oriago/Mira, Venezia
Mira
30034

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 12:30
13:30 - 17:30
Martedì 08:30 - 12:30
13:30 - 17:30
Mercoledì 08:30 - 12:30
13:30 - 17:30
Giovedì 08:30 - 12:30
13:30 - 17:30
Venerdì 08:30 - 17:00

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